Orden de Compra. Nº
539778-258-CM16
"
MATERIAL PARA REPARACIÓN PAÑOL DE CONSUMO
"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
539778-258-CM16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL PARA REPARACIÓN PAÑOL DE CONSUMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.979.480-k
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES 05376
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
132722,1706
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T.
78.197.550-8
Sucursal
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas
12
(919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL 934171
(919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 14.584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.008
$ 175.008
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas
6
(919172) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE NEGRO 1GL 934172
(919172) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE NEGRO 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 14.207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.242
$ 85.242
30102212
2239-10-LP12
Plancha de zinc
20
(919853) PLANCHA ZINC 5V CAP PL 5V 0,35X895X3500 ZINCALUM UNIDAD 934853
(919853) PLANCHA ZINC 5V CAP PL 5V 0,35X895X3500 ZINCALUM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.720
$ 132.720
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas
16
(919874) AGLOMERADO DESNUDO - 12MM 1,52X2,44 MT UNIDAD 934874
(919874) AGLOMERADO DESNUDO - 12MM 1,52X2,44 MT UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 11.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.528
$ 182.528
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas
8
(959712) MADERA SECA ARAUCO PINO CEPILLADO 2X2 3,2M 976712
(959712) MADERA SECA ARAUCO PINO CEPILLADO 2X2 3,2M; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.854,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.832
$ 14.832
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas
15
(959713) MADERA SECA ARAUCO PINO CEPILLADO 2X3 3,2M 976713
(959713) MADERA SECA ARAUCO PINO CEPILLADO 2X3 3,2M; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.700
$ 41.700
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección
30
(987377) CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD 1003978
(987377) CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD; Código: 240189;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.420
$ 39.420
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
27
(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645
(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.262
$ 35.262
13102019
2239-10-LP12
Polietileno de densidad media (MDPE)
17
(918242) POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG 933242
(918242) POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.430
$ 13.430
Total Neto
$ 720.142
Descuento
$ 21.604
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 132.722
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 831.260
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.