Orden de Compra. Nº539778-258-CM16 "MATERIAL PARA REPARACIÓN PAÑOL DE CONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-258-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA REPARACIÓN PAÑOL DE CONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 132722,1706
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas12 (919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL 934171(919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.008 $ 175.008
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas6 (919172) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE NEGRO 1GL 934172(919172) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE NEGRO 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.242 $ 85.242
30102212
2239-10-LP12
Plancha de zinc20 (919853) PLANCHA ZINC 5V CAP PL 5V 0,35X895X3500 ZINCALUM UNIDAD 934853(919853) PLANCHA ZINC 5V CAP PL 5V 0,35X895X3500 ZINCALUM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.720 $ 132.720
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas16 (919874) AGLOMERADO DESNUDO - 12MM 1,52X2,44 MT UNIDAD 934874(919874) AGLOMERADO DESNUDO - 12MM 1,52X2,44 MT UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.528 $ 182.528
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas8 (959712) MADERA SECA ARAUCO PINO CEPILLADO 2X2 3,2M 976712(959712) MADERA SECA ARAUCO PINO CEPILLADO 2X2 3,2M; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.832 $ 14.832
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas15 (959713) MADERA SECA ARAUCO PINO CEPILLADO 2X3 3,2M 976713(959713) MADERA SECA ARAUCO PINO CEPILLADO 2X3 3,2M; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección30 (987377) CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD 1003978(987377) CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD; Código: 240189;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.420 $ 39.420
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar27 (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.262 $ 35.262
13102019
2239-10-LP12
Polietileno de densidad media (MDPE)17 (918242) POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG 933242(918242) POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.430 $ 13.430
Total Neto $ 720.142
Descuento $ 21.604
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.722
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 831.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.