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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539778-259-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA PINTADO ORDMAG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.979.480-k |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
67937,4032 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2016 |
| FACTURACION | FACTURAR A NOMBRE DE: GUARNICION IM "O. Y S." (M.), RUT 61.102.122-4, AVDA. BULNES 05376, PUNTA ARENAS. |
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Proveedor |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
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R.U.T. |
78.197.550-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 16 | | (914763) ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO 3,79 L 929763 | (914763) ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO 3,79 L; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.272
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$ 200.272
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 10 | | (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645 | (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.306,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.060
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$ 13.060
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31211505 2239-10-LP12
| Pinturas aceitosas | 8 | | (919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL 934171 | (919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.672
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$ 116.672
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31211604 2239-10-LP12
| Diluyentes para pinturas | 20 | | (964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD 981252 | (964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD; Código: 70300;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.211,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.220
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$ 24.220
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 15 | | (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970 | (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.400
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$ 14.400
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Total Neto
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$ 368.624
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Descuento
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$ 11.059
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.937
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 425.502
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.