Orden de Compra. Nº539778-259-CM16 "MATERIALES PARA PINTADO ORDMAG"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-259-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTADO ORDMAG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 67937,4032
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2016
TítuloDescripción
FACTURACIONFACTURAR A NOMBRE DE: GUARNICION IM "O. Y S." (M.), RUT 61.102.122-4, AVDA. BULNES 05376, PUNTA ARENAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua16 (914763) ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO 3,79 L 929763(914763) ESMALTE AL AGUA SIPA SATINADO 3,79 L; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.272 $ 200.272
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.060 $ 13.060
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas8 (919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL 934171(919171) ÓLEO CERESITA HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE 1GL; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.672 $ 116.672
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas20 (964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD 981252(964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD; Código: 70300;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.220 $ 24.220
31211904
2239-10-LP12
Brochas15 (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970(987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 368.624
Descuento $ 11.059
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.937
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 425.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.