Orden de Compra. Nº539778-322-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-37-L114"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-322-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-37-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539778-37-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 60413,35
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2014
TítuloDescripción
INFORMACION DE DESPACHO

FAVOR ENVIAR INFORMACION DE DESPACHO A LMARIN@ARMADA.CL

TRANSPORTE

N° DE FLETE

FECHA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121432
Terminales eléctricos1UnidadARTÍCULOS ELECTRICOS (SEGUN ANEXO N° 1 ) ARTÍCULOS ELECTRICOS (SEGUN ANEXO N° 1 ) $ 97.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.310 $ 97.310
43201604
Bandejas o módulos de equipo electrónico1UnidadARTÍCULOS PARA SOPORTE ELECTRICO O ELECTRONICO (SEGÚN ANEXO N°2) ARTÍCULOS PARA SOPORTE ELECTRICO O ELECTRONICO (SEGÚN ANEXO N°2) $ 214.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.655 $ 214.655
43201604
Bandejas o módulos de equipo electrónico1UnidadARTICULOS ELECTRONICOS (SEGUN ANEXO N° 3)ARTICULOS ELECTRONICOS (SEGUN ANEXO N° 3) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 317.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.413
TOTAL OC $ 378.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.