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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539778-322-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-37-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539778-37-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.979.480-k |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
60413,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-10-2014 |
| INFORMACION DE DESPACHO | FAVOR ENVIAR INFORMACION DE DESPACHO A LMARIN@ARMADA.CL
TRANSPORTE
N° DE FLETE
FECHA |
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Proveedor |
MANTIN & SERVICE |
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Razón Social |
SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
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R.U.T. |
76.229.070-7 |
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Sucursal |
MANTIN & SERVICE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121432
| Terminales eléctricos | 1 | Unidad | ARTÍCULOS ELECTRICOS (SEGUN ANEXO N° 1 ) | ARTÍCULOS ELECTRICOS (SEGUN ANEXO N° 1 ) |
$ 97.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.310
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$ 97.310
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43201604
| Bandejas o módulos de equipo electrónico | 1 | Unidad | ARTÍCULOS PARA SOPORTE ELECTRICO O ELECTRONICO (SEGÚN ANEXO N°2) | ARTÍCULOS PARA SOPORTE ELECTRICO O ELECTRONICO (SEGÚN ANEXO N°2) |
$ 214.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.655
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$ 214.655
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43201604
| Bandejas o módulos de equipo electrónico | 1 | Unidad | ARTICULOS ELECTRONICOS (SEGUN ANEXO N° 3) | ARTICULOS ELECTRONICOS (SEGUN ANEXO N° 3) |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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Total Neto
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$ 317.965
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.413
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$ 378.378
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.