Orden de Compra. Nº539778-345-CM17 "PINTURA CENTRO AB. (M.)"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-345-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra PINTURA CENTRO AB. (M.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 56883,2735
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2017
TítuloDescripción
FACTURACIONFACTURAR A NOMBRE DE: CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES, RUT 61.102.027-9, AVDA. BULNES 05376, PUNTA ARENAS.

CONTACTO: CRISTIAN SALDIVIA, 995034368
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas8 (914697) DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS MP-40 950 CC 929697(914697) DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS MP-40 950 CC; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.560 $ 44.560
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (915647) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 930647(915647) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760
31211904
2239-10-LP12
Brochas25 (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970(987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.725 $ 24.725
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte10 (990760) ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS EPOXICO BLANCO STIERLING GALON 1007925(990760) ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS EPOXICO BLANCO STIERLING GALON; Código: 60171;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.600 $ 223.600
Total Neto $ 308.645
Descuento $ 9.259
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.883
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 356.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.