Orden de Compra. Nº539778-47-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARGO DE ARTILLERÍA 539778-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-47-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARGO DE ARTILLERÍA 539778-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 39425,19
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T. 77.532.541-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados2UnidadCANDADO LAMINADO 40MM PACK 4 UND  $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua2GalónOLEO HABITACIONAL BRILLANTE ROJO GL  $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
31211604
Diluyentes para pinturas3BotellaAGUARRAS MINERAL 1 LT  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
31151609
Eslabones de cadena12UnidadCADENA METÁLICA GALVANIZADA ESLABÓN 1.5 MTS X 6 MN  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
47131602
Paños de limpieza absorbente6PackPAÑO LIMPIEZA MAX 70 ROLLO X 80 UND  $ 16.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.256 $ 98.256
Total Neto $ 207.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.425
TOTAL OC $ 246.926


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.