Orden de Compra. Nº539778-61-SE10 "ADQUISICION DE VIVERES"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-61-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD (M)
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD
R.U.T. 61.102.122-4
Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA GUARNICION IM ORDEN Y SEGURIDAD
R.U.T. 61.102.122-4
Dirección de Facturación AV. BULNES 05376
Comuna *
Impuesto 16606
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Flores Fuentes
Razón Social DANIEL GUMERCINDO FLORES FUENTES
R.U.T. 6.952.869-4
Sucursal Daniel Flores Fuentes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Semillas o frutos secos con cáscara40kilogramoHUESILLOS 10 X 1  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
Total Neto $ 87.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.606
TOTAL OC $ 104.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.