Orden de Compra. Nº539778-73-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-22-L111"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-73-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-22-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539778-22-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl100Litrocloro con aroma  $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400 $ 43.400
47121812
Raspadores de limpieza100UnidadVIRUTILLAS GRUESA PARA OLLASVIRUTILLAS GRUESA PARA OLLAS $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
47121812
Raspadores de limpieza100UnidadVIRUTILLA FINA PARA OLLASVIRUTILLA FINA PARA OLLAS $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
47121804
Cubos o baldes para limpieza10Unidadbaldo escurridor para mopa húmeda chica (doméstica).  $ 3.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.750 $ 38.750
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO DE LIMPIEZA PARA PISOSPAÑO DE LIMPIEZA PARA PISOS $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.210 $ 24.210
47131618
Mopas húmedas60UnidadMOPAS HUMEDAS CON MANGO CHICAS (DOMESTICAS)  $ 2.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.980 $ 154.980
47131615
Escobillones60Unidadescobillones plásticos con mango.  $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.620 $ 43.620
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO DE 500 CC.LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO DE 500 CC. $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.640 $ 26.640
47131810
Productos para lavar platos20BidónBIDÓN LAVALOZAS DE 05 LITROS  $ 3.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.100 $ 60.100
52121602
Servilletas600PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS 50 UNIDADESPAQUETE DE SERVILLETAS 50 UNIDADES $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
Total Neto $ 502.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 502.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.