Orden de Compra. Nº
539778-85-AG26
"
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO COMBASEPAR 539778-119-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
539778-85-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO COMBASEPAR 539778-119-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T.
61.979.480-k
Dirección de Facturación
AV. MANUEL BULNES 5376, BASE NAVAL
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
405696,55
Dirección de Envío de la Factura
AV. MANUEL BULNES 5376, BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DELMAR CHILE SPA
Razón Social
DELMAR CHILE SPA
R.U.T.
77.879.905-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DELMAR CHILE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121806
Escurridor de trapero
160
Pack
PACK TRAPERO HÚMEDO (TOALLITAS)
PACK TRAPERO HÚMEDO (TOALLITAS)
$ 1.531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.960
$ 244.960
52121701
Toallas de baño
130
Unidad
TOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTES
TOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTES
$ 2.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 370.630
$ 370.630
52121701
Toallas de baño
120
Pack
PACK TRAPERO PISO FLOTANTE
PACK TRAPERO PISO FLOTANTE
$ 1.531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.720
$ 183.720
47131602
Paños de limpieza absorbente
90
Unidad
PAÑO SPONGUI
PAÑO SPONGUI
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.100
$ 89.100
47131821
Compuestos desengrasantes
120
Unidad
DESENGRASANTE DE COCINA CON GATILLO
DESENGRASANTE DE COCINA CON GATILLO
$ 1.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.400
$ 239.400
47131805
Limpiadores de uso general
60
Unidad
LÍQUIDO LIMPIADOR WC
LÍQUIDO LIMPIADOR WC
$ 1.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.280
$ 86.280
47131805
Limpiadores de uso general
80
Unidad
PASTILLA WC
PASTILLA WC
$ 1.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.320
$ 116.320
47131805
Limpiadores de uso general
60
Unidad
DESODORANTE DISCO WC
DESODORANTE DISCO WC
$ 1.209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.540
$ 72.540
53131608
Jabones
40
Unidad
JABÓN LÍQUIDO 750ML
$ 1.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.080
$ 68.080
47131816
Desodorantes
15
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL ENCHUFE
$ 8.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.360
$ 120.360
47131816
Desodorantes
40
Unidad
DOSODORANTE AMBIENTAL EN GEL
$ 1.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.480
$ 62.480
47121801
Plumeros
15
Unidad
PLUMEROS QUITA POLVOS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.520
$ 17.520
47131617
Mopas de polvo
15
Unidad
MOPA SECA 90CM (FREGONA)
$ 5.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.245
$ 79.245
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
MOPA HÚMEDA 24OZ
$ 4.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.450
$ 126.450
47121803
Escobas de goma
30
Unidad
BARRE AGUA DE GOMA
$ 5.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.910
$ 161.910
47131603
Esponjas
50
Unidad
ESPONJA DE ACERO CON MANGO
$ 1.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.250
$ 96.250
Total Neto
$ 2.135.245
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 405.697
TOTAL OC
$ 2.540.942
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.