Orden de Compra. Nº539819-163-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 539819-64-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539819-163-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539819-64-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539819-64-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEAC - DSC
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902
Comuna Santiago Centro
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 19, Of.1902
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Wastavino y cia ltda
Razón Social CARLOS WASTAVINO MEDRANO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.286.830-6
Sucursal Carlos Wastavino y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131001
Pianos1Unidad   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.