Orden de Compra. Nº539819-168-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-225-COT26 INSUMOS DE ASEO CEAC VM20"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539819-168-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-225-COT26 INSUMOS DE ASEO CEAC VM20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE CEAC
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago
Comuna Providencia
Impuesto 18088,19
Dirección de Envío de la Factura Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AZ STORE LTDA.
Razón Social AZ STORE COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.074.359-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AZ STORE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadSE REQUIERE COMPRAR 3 UNIDADES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM O IGUAL CALIDAD 750 ML.  $ 2.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.249 $ 6.249
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadSE REQUIERE COMPRAR 3 UNIDADES DE LIMPIADOR DE SUPERFICIES CREMA CIF O IGUAL CALIDAD 750 ML.  $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.254 $ 4.254
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadSE REQUIERE COMPRAR 1 BIDÓN DE CLORO GEL 5 LT.  $ 3.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.778 $ 3.778
14111703
Toallas de papel96UnidadSE REQUIERE COMPRAR 96 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL ELITE COD.40782  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.648 $ 51.648
47131816
Desodorantes10UnidadSE REQUIERE COMPRAR 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
47131602
Paños de limpieza absorbente6UnidadSE REQUIERE COMPRAR 6 UNIDADES DE PAÑOS AMARILLOS  $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398 $ 1.398
47131602
Paños de limpieza absorbente3UnidadSE REQUIERE COMPRAR 3 UNIDADES DE PAÑOS DE PISO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
47131615
Escobillones1UnidadSE REQUIERE COMPRAR 1 UNIDAD DE ESCOBILLÓN  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
47121701
Bolsas de basura10UnidadSE REQUIERE COMPRAR 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES DE 50 X 90 CM  $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010 $ 6.010
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadSE REQUIERE COMPRAR 1 BIDÓN DE LIMPIAVIDRIOS 5 LT.  $ 3.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.148 $ 3.148
47121701
Bolsas de basura10PaqueteSE REQUIERE COMPRAR 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES DE 50 X 70 CM  $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
Total Neto $ 95.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.088
TOTAL OC $ 113.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.