Orden de Compra. Nº
539819-168-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-225-COT26 INSUMOS DE ASEO CEAC VM20
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
539819-168-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-225-COT26 INSUMOS DE ASEO CEAC VM20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE CEAC
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago
Comuna
Providencia
Impuesto
18088,19
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AZ STORE LTDA.
Razón Social
AZ STORE COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.074.359-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AZ STORE LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 3 UNIDADES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM O IGUAL CALIDAD 750 ML.
$ 2.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.249
$ 6.249
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 3 UNIDADES DE LIMPIADOR DE SUPERFICIES CREMA CIF O IGUAL CALIDAD 750 ML.
$ 1.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.254
$ 4.254
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 1 BIDÓN DE CLORO GEL 5 LT.
$ 3.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.778
$ 3.778
14111703
Toallas de papel
96
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 96 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL ELITE COD.40782
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.648
$ 51.648
47131816
Desodorantes
10
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 10 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
47131602
Paños de limpieza absorbente
6
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 6 UNIDADES DE PAÑOS AMARILLOS
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.398
$ 1.398
47131602
Paños de limpieza absorbente
3
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 3 UNIDADES DE PAÑOS DE PISO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
47131615
Escobillones
1
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 1 UNIDAD DE ESCOBILLÓN
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.386
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES DE 50 X 90 CM
$ 601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.010
$ 6.010
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad
SE REQUIERE COMPRAR 1 BIDÓN DE LIMPIAVIDRIOS 5 LT.
$ 3.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.148
$ 3.148
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
SE REQUIERE COMPRAR 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES DE 50 X 70 CM
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
Total Neto
$ 95.201
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.088
TOTAL OC
$ 113.289
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.