Orden de Compra. Nº539819-176-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-234-COT26 ARTICULOS DE LIBRERIA BANCH C.L."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539819-176-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-234-COT26 ARTICULOS DE LIBRERIA BANCH C.L.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE CEAC
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago
Comuna Providencia
Impuesto 20182,37
Dirección de Envío de la Factura Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
Razón Social MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
R.U.T. 11.131.002-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MYRIAM LEDY FERNANDEZ DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121605
Papel de seda Kraft50UnidadSE REQUIERE COMPRAR 50 PLIEGOS DE PAPEL SEDA DORADO DE 70 GR.   $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.550 $ 25.550
60121124
Papel kraft1UnidadSE REQUIERE COMPRAR 1 ROLLO DE PAPEL KRAFT BLANCO.   $ 29.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.973 $ 29.973
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6PaqueteSE REQUIERE COMPRAR 6 PAQUETES DE RESMAS DE HOJAS A4 80 GRAMOS.   $ 8.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
Total Neto $ 106.223
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.182
TOTAL OC $ 126.405


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.