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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539819-331-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-435-COT25 SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL AFICHES TUCH NOV-DIC M.V. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE CEAC |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
10640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN CARLOS CERON PENALOZA |
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Razón Social |
JUAN CARLOS CERON PENALOZA
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R.U.T. |
11.488.958-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN CARLOS CERON PENALOZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 8 | Unidad | SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL A 1440 DPI DE 8 AFICHES PARA TEATRO UNIVERSIDAD DE CHILE. 3 AFICHES BALLET CASCANUECES. 1 AFICHE CÁMARA. 3 AFICHES MES NOVIEMBRE Y 1 AFICHE MES DICIEMBRE. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS. | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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Total Neto
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$ 56.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.640
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$ 66.640
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.