Orden de Compra. Nº539819-97-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-126-COT26 MATERIALES DE PINTURA MUEBLE BOLETERIA VM20"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539819-97-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539819-126-COT26 MATERIALES DE PINTURA MUEBLE BOLETERIA VM20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE CEAC
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago
Comuna Providencia
Impuesto 10896,69
Dirección de Envío de la Factura Avenida Providencia Nº043, Comuna de Providencia, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LA BENDICION SPA
Razón Social FERRETERIA LA BENDICION SPA
R.U.T. 77.145.061-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA LA BENDICION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadSE REQUIERE COMPRAR 1 ENVASE DE ANTIÓXIDO PARA METAL COLOR NEGRO (MAESTRANZA), BASE SOLVENTE 1 LT.  $ 6.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.015 $ 6.015
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadSE REQUIERE COMPRAR 1 ENVASE DE ESMALTE SINTÉTICO AL AGUA AUQTECH MATE GALÓN (3,78 LT.)  $ 39.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120
31211906
Rodillos de pintar2UnidadSE REQUIERE COMPRAR 2 UNIDADES DE RODILLO DE ESPONJA.  $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.868 $ 2.868
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadSE REQUIERE COMPRAR 1 UNIDAD DE AGUARRÁS.  $ 2.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.492 $ 2.492
31211705
Barniza de laca1UnidadSE REQUIERE COMPRAR 1 ENVASE DE BARNIZ COLOR MAPLE DE 1 LT.  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
31211904
Brochas1UnidadSE REQUIERE COMPRAR 1 BROCHA DE 2 PULGADAS.  $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806
Total Neto $ 57.351
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.897
TOTAL OC $ 68.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.