Orden de Compra. Nº5400-5-F307 "bencina"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5400-5-F307
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2007
Nombre de la Orden de Compra bencina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas comandancia de guarnición
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Angol - CGEANGOL
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Angol
R.U.T. 65.769.030-9
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 262
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Angol
R.U.T. 65.769.030-9
Dirección de Facturación Lautaro 262
Comuna -1
Impuesto 67058,86543
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC FORESTAL Y COMERCIAL GONZALEZ JARA LIMITADA
R.U.T. 77.923.550-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina595,74LitroBencinagasolina 97oct. s/f705 $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.678 $ 352.941
Total Neto $ 352.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.059
TOTAL OC $ 420.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.