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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5403-259-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Mantención de varios en CNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comisión Nacional de Acreditación - CNA
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R.U.T. |
61.978.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 480, Piso 8 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
271670,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 480, Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROINCOM LTDA. |
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Razón Social |
PROYECTOS E INTALACIONES DE COMUNICACIONES LIMITAD
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R.U.T. |
76.587.180-8 |
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Sucursal |
PROINCOM LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Servicio de Mantención que incluye:
• Regulación de puerta de cristal.
• Suministro y reemplazo de 13 sifones cromados con 3 vías de rebals. Considera Elementos de instalación.
• Retiro y traslado de 14 luminarias tipo PL,. Considera aseo y mantención.
• Suministro e instalación de 05 kit de válvulas de estanque de wc. Considera elementos de instalación.
• Suministro e instalación de 03 cerraduras con manilla y seguro en baños y cocinas .
• Suministro e instalación de 03 enchufes normales dobles en cocinas .
•Suministro e instalación de 04 equipos led PL.
Todo según cotización adjunta. | Servicio de Mantención de baños, luminarias y mamparas de cristal de las dependencias de CNA |
$ 1.429.844,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.429.844
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$ 1.429.844
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Total Neto
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$ 1.429.844
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.670
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$ 1.701.514
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.