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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5403-82-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Arriendo de Equipos Notebooks |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5403-8-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION NACIONAL DE ACREDITACION
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R.U.T. |
61.978.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 480, Piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
407152,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 480, Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Celtis SPA |
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Razón Social |
CELTIS SPA
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R.U.T. |
76.988.920-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Celtis SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 23 | Mes | Servicio de Arriendo Equipos Notebooks Nuevos
- 02Lenovo V14 G3 IAP I7 8G 8G 512G 11
- Servicio puesta en marcha
- Servicio de soporte y mantención
- Garantía on -site + servicios continuidad operativa
| Lenovo V14 G3 IAP I7 8G 8G 512G 11P
Windows 10 64, Spanish 3-year onsite
Servicio de Mantencion y soporte + garantías de equipos |
$ 93.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.142.910
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$ 2.142.910
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Total Neto
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$ 2.142.910
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 407.153
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$ 2.550.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.