Orden de Compra. Nº540724-123-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 540724-12-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 540724-123-SE11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 31-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 540724-12-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 540724-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Equipos Hospitalarios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Seminario s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 62662
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
Razón Social LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
R.U.T. 9.411.640-6
Sucursal LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2kilogramoSoldadura de acero inoxidable 308 electrodo de 3/32"  $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
27111702
Llaves para tuercas2UnidadLlaves punta - corona de 24 mm  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
27111702
Llaves para tuercas2UnidadLlaves punta - corona de 28 mm  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31162207
Remaches de compresión1CajaRemaches Pop de 4 x 20 mm  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31162702
Ruedas12UnidadRuedas de goma giratoria móvil con freno de 150 mm de diámetro y flange de sujeción.  $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600
40141607
Válvulas esféricas4UnidadVálvulas de bola de 2" pulgadas de díametro acero Inoxidable 316   $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
40141607
Válvulas esféricas4UnidadVálvula de bola de 1" de diámetro acero inoxidable 316  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
44121624
Tijeras1UnidadTijera de para hojalatería  $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 329.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.662
TOTAL OC $ 392.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.