|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
540724-159-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
orden de compra complementaria ID 540724-25-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
540724-25-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
|
|
R.U.T. |
61.975.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Los Aromos N°65 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
44198,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos N°65 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ingesa 2000 |
|
Razón Social |
ARTURO ALEJANDRO PAREDES RIVAS
|
|
R.U.T. |
10.300.309-1 |
|
Sucursal |
ingesa 2000 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistema | 1 | Unidad | orden complementaria por la confeccion e Instalacion de radiadores | orden complementaria por la confeccion e Instalacion de radiadores |
$ 232.624,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 232.624
|
$ 232.624
|
|
|
Total Neto
|
$ 232.624
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.199
|
|
$ 276.823
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.