Orden de Compra. Nº540724-746-SE16 "SOL 151, ANATOMIA PATOLOGICA, MANTENCION PREVENTIV"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 540724-746-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2016
Nombre de la Orden de Compra SOL 151, ANATOMIA PATOLOGICA, MANTENCION PREVENTIV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Equipos Hospitalarios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la circular n°34, del ministerio de hacienda. Establece que las instituciones del área de salud, pueden formalizar el pago de las facturas en un plazo de 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RD - SOPORTE TECNICO
Razón Social Rodrigo Delgado Rojas
R.U.T. 16.616.446-K
Sucursal RD - SOPORTE TECNICO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida0040199, MANTENCION PREVENTIVA CENTRO DE INCLUSION LEICA0040199, MANTENCION PREVENTIVA CENTRO DE INCLUSION LEICA $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida9320373, KIT TERMO FUSIBLE9320373, KIT TERMO FUSIBLE $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida0040234, GASTOS DE TRASLADO0040234, GASTOS DE TRASLADO $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.