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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
540724-746-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 151, ANATOMIA PATOLOGICA, MANTENCION PREVENTIV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a la circular n°34, del ministerio de hacienda.
Establece que las instituciones del área de salud, pueden formalizar el pago de las facturas en un plazo de 45 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Los Aromos N°65 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
85500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos N°65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RD - SOPORTE TECNICO |
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Razón Social |
Rodrigo Delgado Rojas
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R.U.T. |
16.616.446-K |
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Sucursal |
RD - SOPORTE TECNICO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 0040199, MANTENCION PREVENTIVA CENTRO DE INCLUSION LEICA | 0040199, MANTENCION PREVENTIVA CENTRO DE INCLUSION LEICA |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 9320373, KIT TERMO FUSIBLE | 9320373, KIT TERMO FUSIBLE |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | 0040234, GASTOS DE TRASLADO | 0040234, GASTOS DE TRASLADO |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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$ 535.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.