Orden de Compra. Nº
5412-25-CM10
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ADQ MATERIALES DE ASEO JUNJI
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Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5412-25-CM10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ADQ MATERIALES DE ASEO JUNJI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
GABRIELA MISTRAL Nº3 LA CRUZ.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Facturación
GABRIELA MISTRAL Nº3 LA CRUZ.
Comuna
La Cruz
Impuesto
88866,3402
Dirección de Envío de la Factura
GABRIELA MISTRAL Nº3 LA CRUZ.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
10
(22121) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 CC 24158
(22121) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 CC ; Código: 12502;Región : V
$ 1.728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.280
$ 17.280
47121701
Bolsas de basura
20
(25404) BOLSA SUPERIOR 110 x 120 27441
(25404) BOLSA SUPERIOR 110 x 120 ; Código: 21933;Región : V
$ 2.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.960
$ 45.960
12141901
Cloro Cl
600
(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762
(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: 16145;Región : V
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.200
$ 268.200
53131608
Jabones
6
(29100) JABÓN YERDEN LIQUIDO MANAZANA LT. 31137
(29100) JABÓN YERDEN LIQUIDO MANAZANA LT. ; Código: 83795MZ;Región : V
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
47131805
Limpiadores de uso general
6
(30264) LIMPIADOR VIRGINIA VIDRIOS 5 lt 32301
(30264) LIMPIADOR VIRGINIA VIDRIOS 5 lt ; Código: 99461;Región : V
$ 3.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.566
$ 22.566
14111703
Toallas de papel
50
(49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 3 ROLLOS 24 m 51564
(49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 3 ROLLOS 24 m; Código: 12625;Región : V
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.400
$ 64.400
47121701
Bolsas de basura
50
(70369) BOLSA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO 10 BOLSAS 118832
(70369) BOLSA SUPERIOR 70 x 90 ROLLO 10 BOLSAS; Código: 85187;Región : V
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.550
$ 20.550
47131618
Mopas húmedas
2
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 210745
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM ; Código: 12464;Región : V
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.916
$ 3.916
47131805
Limpiadores de uso general
5
(387217) LIMPIADOR POETT PISO 4 lt PRIMAVERA 388272
(387217) LIMPIADOR POETT PISO 4 lt PRIMAVERA ; Código: 25530PR;Región : V
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
47131805
Limpiadores de uso general
5
(387218) LIMPIADOR POETT PISO 4 lt BOSQUE DE BAMBU 388273
(387218) LIMPIADOR POETT PISO 4 lt BOSQUE DE BAMBU ; Código: 25530BA;Región : V
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
Total Neto
$ 472.442
Descuento
$ 4.724
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.866
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 556.584
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.