Orden de Compra. Nº
5413-1000-SE23
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COMPRA SERVICIO DE COFFEE, ALMUERZOS Y ARRIENDO DE SALON. EN MARCO DE REUNIÓN ARTICULACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD. A REALIZARSE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-1000-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA SERVICIO DE COFFEE, ALMUERZOS Y ARRIENDO DE SALON. EN MARCO DE REUNIÓN ARTICULACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD. A REALIZARSE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-61-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAMPUS OSORNO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema EDELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna
Osorno
Impuesto
550145
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Razón Social
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T.
77.663.150-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
90
Unidad
COFEE AM, OPCION A: HORA: 08:45, MENÚ: CAFÉ, TÉ, LECHE, JUGO, AGUA, OPCIÓN DULCE
COFEE AM, OPCION A: HORA: 08:45, MENÚ: CAFÉ, TÉ, LECHE, JUGO, AGUA, OPCIÓN DULCE
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.000
$ 405.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
90
Unidad
COFEE AM, OPCION B: HORA: 11:15, MENÚ: CAFÉ, TÉ, LECHE, JUGO, AGUA, OPCIÓN DULCE, TAPADITO SALAME QUESILLO
COFEE AM, OPCION B: HORA: 11:15, MENÚ: CAFÉ, TÉ, LECHE, JUGO, AGUA, OPCIÓN DULCE, TAPADITO SALAME QUESILLO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
94
Unidad
ALMUERZOS, HORARIO: 13:10, MENÚ: ENTRADA: MINI VEGETARIANO; FONDO: PLATEADA AL JUGO CON PAPAS AL PEREJIL; POSTRE: TIRAMISÚ
ALMUERZOS, HORARIO: 13:10, MENÚ: ENTRADA: MINI VEGETARIANO; FONDO: PLATEADA AL JUGO CON PAPAS AL PEREJIL; POSTRE: TIRAMISÚ
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.645.000
$ 1.645.000
90111603
Salas de reuniones o banquetes
1
Unidad
ARRIENDO DE SALON, INCLUYE: TELON, PIZARRA, PUNTERO LASER, MAS DATA OBSERVACIÓN: MONTAR 1 MESA DE ACREDITACION FUERA SALON OSORNO
ARRIENDO DE SALON, INCLUYE: TELON, PIZARRA, PUNTERO LASER, MAS DATA OBSERVACIÓN: MONTAR 1 MESA DE ACREDITACIÓN FUERA SALON OSORNO
$ 305.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.500
$ 305.500
Total Neto
$ 2.895.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 550.145
TOTAL OC
$ 3.445.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.