Orden de Compra. Nº5413-1007-SE15 "Mantención de Alimentadores "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1007-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Alimentadores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 264799,0081
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ocea
Razón Social OCEA CHILE S.A.
R.U.T. 76.018.303-2
Sucursal Ocea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180201
Servicios de reparación o manutención del panel de1UnidadMantencion de 2 alimentadores Ocea portátiles.Según cotizacion N° AC-150820-06 Cr 6002  $ 1.393.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.393.679 $ 1.393.679
Total Neto $ 1.393.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.799
TOTAL OC $ 1.658.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.