Orden de Compra. Nº5413-1014-SE24 "Convenio de suministro por servicio de coffe en marco del "Programa de Orientación RNAO BPSO, Carrera Enfermería, Campus Osorno", a realizarse del 5 al 9 de agosto 2024"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1014-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro por servicio de coffe en marco del "Programa de Orientación RNAO BPSO, Carrera Enfermería, Campus Osorno", a realizarse del 5 al 9 de agosto 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
Comuna *
Impuesto 92061,194
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gastronomiaalicia
Razón Social ALICIA ESTER GARCÍA CANO
R.U.T. 8.489.554-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gastronomiaalicia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas103UnidadComestibles Surtido de galletas caseras Kuchen o tartaleta de frutas Tapaditos ave pimiento o melita aliada queso jamón Bebestible Café grano Té, té de hierbas Jugo Azúcar, endulzante Lunes 5 de Agosto - 23 personas (aprox. 17:00 hrs) fuera del Aula MagnaComestibles Surtido de galletas caseras Kuchen o tartaleta de frutas Tapaditos ave pimiento o melita aliada queso jamón Bebestible Café grano Té, té de hierbas Jugo Azúcar, endulzante Lunes 5 de Agosto - 23 personas (aprox. 17:00 hrs) fuera del $ 4.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.512 $ 484.533
Total Neto $ 484.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.061
TOTAL OC $ 576.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.