Orden de Compra. Nº5413-1022-SE23 "Convenio coffe break"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1022-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Convenio coffe break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-153-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74660 del sistema E-DELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 104310
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gastronomiaalicia
Razón Social ALICIA ESTER GARCÍA CANO
R.U.T. 8.489.554-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gastronomiaalicia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering90Unidad no definidaSE SOLICITA ADQUIRIR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CURSO DE CAPACITACIÓN LOS DIAS: 09 DE SEPTIEMBRE, 14 DE OCTUBRE Y 11 DE NOVIEMBRE 2023, PROVEEDOR: ALICIA ESTER GARCIA CANO, RUT:8.489.554-7, SEGÚN D.U. Nº3835 DEL 2022 SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS: CAFÈ EN GRANO, TÈ NORMAL Y/O HIERBAS, AZUCAR/ ENDULZANTE, AGUA MINERAL, JUGO NATURAL DE TEMPORADA, TAPADITO INTEGRAL 1 POR PERSONA (PASTA POLLO MECHADA, PALMITOS MAYO), BOLSITA DE FRUTOS SECOS 30 GRS. (NUECES, ALMENDRAS, MANI SIN SAL), BROCHETAS DE FRUTAS FRESCAS DE LA ESTACION, SURTIDO DE GALLETAS CASERAS (4 UNIDADES)  $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.000 $ 549.000
Total Neto $ 549.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.310
TOTAL OC $ 653.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.