Orden de Compra. Nº5413-1148-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-242-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1148-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-242-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 209570
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Publipoker Ltda.
Razón Social SOC DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER LIMITADA
R.U.T. 76.248.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Publipoker Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101701
Servicios de publicidad en carteles aéreos10Unidad no definidaSintras con adhesivos troqueladas de 45 X 50 cm logo institucional de acreditación.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
82101701
Servicios de publicidad en carteles aéreos5Unidad no definidaPendones roller de 1 X 2 mt confeccionados en papel sintético más bolsos para guardar con logo institucional de acreditación.  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
82101701
Servicios de publicidad en carteles aéreos4Unidad no definidaLienzos medidas de 14 X 1 mt confeccionados en tela de PVC selladas y con ojetillos con logo institucional de acreditación  $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
Total Neto $ 1.103.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.570
TOTAL OC $ 1.312.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.