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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5413-12246-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ESTADIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Los Lagos |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Fuchslocher 1305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
eleuterio ramirez 348 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
47420,1639 |
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Dirección de Envío de la Factura |
eleuterio ramirez 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Hotelera y de Turismo Osorno Ltda. |
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Razón Social |
SOC HOTELERA Y DE TURISMO OSORNO LIMITADA
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R.U.T. |
78.556.100-7 |
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Sucursal |
Sociedad Hotelera y de Turismo Osorno Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 9 | Unidad no definida | | ESTADIA DE 3 ACADEMICAS ESPAÑOLAS POR TRES NOCHES, ANA MARIA MUÑOZ ,DNI: 24218933-W, MARGARITA SANCHEZ ROMERO , DNI: 25328230-D; Y ADELINA SANCHEZ ESPINOZA , DNI: 24296498-B, LOS DIAS 21,22Y 23 DE OCTUBRE |
$ 27.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.579
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$ 249.580
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Total Neto
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$ 249.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.420
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$ 297.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.