Orden de Compra. Nº5413-12417-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-11579-L108"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-12417-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-11579-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-11579-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Los Lagos
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 87296,45
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hoteles Los Alerces S.A.
Razón Social HOTELES LOS ALERCES S A
R.U.T. 96.918.660-8
Sucursal Hoteles Los Alerces S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1Unidad SALON CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS, INCLUYE PIZARRA ACRILICA, TELON, PUNTERO LASER, DATA SHOW. QUE SE ENCUENTRE UBICADO EN LA COSTANERA DE LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 08.30 A 14:30 HORAS $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas55Unidad ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES (ENTRADA, PLATO DE FONDO, POSTRE, ENSALADAS SURTIDAS, BEBIDA, CAFE O INFUSION DE HIERBAS), PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2008 DE08:30 A 14:30 HORAS. $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.665 $ 346.665
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas55Unidad COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES (CAFE, TE, JUGOS, LECHE Y GALLETAS CASERAS, FRUTAS DE ESTACION). PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2008 DE 08:30 HORAS A 14:30 HORAS ) $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.370 $ 62.370
Total Neto $ 459.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.296
TOTAL OC $ 546.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.