Orden de Compra. Nº5413-1247-SE16 "MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MUROS CAMARINES GIMN"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1247-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MUROS CAMARINES GIMN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-151-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 125973,11429
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento5Unidad no definidaBOLSAS DE FRAGUE BLANCO DE 5 KILO  $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.765 $ 36.765
30161903
Material de revestimiento4UnidadBOLSAS DE SEPARADORES DE CERAMICO N° 3  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
30161903
Material de revestimiento1UnidadKIT DE LLANAS DENTADAS PROFESIONAL  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
30161903
Material de revestimiento1UnidadBOLSA DE FRAGUE DE 5 KILOS COLOR GRIS  $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.353 $ 7.353
30161903
Material de revestimiento25UnidadBOLSAS DE BEKRON EN POLVO DE 25 KILOS  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.275 $ 68.277
30161903
Material de revestimiento1UnidadPLANA CHICA PUNTA REDONDA  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
30161903
Material de revestimiento1UnidadFRAGUADOR TOPEX DE 18 CMS.  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143
30161903
Material de revestimiento1UnidadESPONJA PROFESIONAL  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
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Material de revestimiento10UnidadTIRAS DE ESQUINERO PARA CERAMICOS 10 M/M COLOR BLANCA  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.454
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Material de revestimiento63Metro CuadradoMETROS CUADRADOS DE CERAMICOS MURO BLANCO 25X40  $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.381 $ 402.353
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Material de revestimiento9Metro CuadradoMETROS CUADRADOS DE CERAMICO PISO PIEDRA PIZARRA 40X40  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.316 $ 98.319
Total Neto $ 663.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.973
TOTAL OC $ 788.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.