Orden de Compra. Nº
5413-1247-SE16
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MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MUROS CAMARINES GIMN
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-1247-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MUROS CAMARINES GIMN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-151-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAMPUS OSORNO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
eleuterio ramirez 348
Comuna
Osorno
Impuesto
125973,11429
Dirección de Envío de la Factura
eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Pablo
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T.
78.823.470-8
Sucursal
Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161903
Material de revestimiento
5
Unidad no definida
BOLSAS DE FRAGUE BLANCO DE 5 KILO
$ 7.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.765
$ 36.765
30161903
Material de revestimiento
4
Unidad
BOLSAS DE SEPARADORES DE CERAMICO N° 3
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.706
30161903
Material de revestimiento
1
Unidad
KIT DE LLANAS DENTADAS PROFESIONAL
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
30161903
Material de revestimiento
1
Unidad
BOLSA DE FRAGUE DE 5 KILOS COLOR GRIS
$ 7.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.353
$ 7.353
30161903
Material de revestimiento
25
Unidad
BOLSAS DE BEKRON EN POLVO DE 25 KILOS
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.275
$ 68.277
30161903
Material de revestimiento
1
Unidad
PLANA CHICA PUNTA REDONDA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
30161903
Material de revestimiento
1
Unidad
FRAGUADOR TOPEX DE 18 CMS.
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.143
$ 2.143
30161903
Material de revestimiento
1
Unidad
ESPONJA PROFESIONAL
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
30161903
Material de revestimiento
10
Unidad
TIRAS DE ESQUINERO PARA CERAMICOS 10 M/M COLOR BLANCA
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.450
$ 34.454
30161903
Material de revestimiento
63
Metro Cuadrado
METROS CUADRADOS DE CERAMICOS MURO BLANCO 25X40
$ 6.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 402.381
$ 402.353
30161903
Material de revestimiento
9
Metro Cuadrado
METROS CUADRADOS DE CERAMICO PISO PIEDRA PIZARRA 40X40
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.316
$ 98.319
Total Neto
$ 663.016
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.973
TOTAL OC
$ 788.989
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.