Orden de Compra. Nº5413-1309-SE23 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 280 PERSONAS 19 Y 20 OCTUBRE, UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS OSORNO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1309-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 280 PERSONAS 19 Y 20 OCTUBRE, UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS OSORNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-153-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 8860 del sistema EDELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Betsy Ana
Razón Social BETSY ANA MANRÍQUEZ CÁRDENAS
R.U.T. 10.999.058-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Betsy Ana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad1 Servicio de alimentación, para 280 personas según convenio de suministro menú n°3, para los días 19 y 20 de octubre distribuidos en los 2 días mañana y tarde, Universidad de Los Lagos. Servicio consiste en: -Café en grano -Te normal y/o hierba -Azucar -Endulzante -Jugo -Agua mineral Comestible: -Tapaditos 1 por persona -Kuchen o tardta encapsulada 1 pp -Surtidos1 Servicio de alimentación , para 280 personas según convenio de suministro menú n°3, para los días 19 y 20 de octubre distribuidos en los 2 días mañana y tarde, Universidad de Los Lagos. Servicio consiste en: -Café en grano -Te normal y/o hie $ 1.364.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.787 $ 1.364.787
Total Neto $ 1.364.787
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.364.787

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.