Orden de Compra. Nº5413-1508-SE23 "Servicio de alimnetación para los días 22 y 23 Univesidad de Los Lagos Osorno"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1508-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimnetación para los días 22 y 23 Univesidad de Los Lagos Osorno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-153-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 8897 del sistema EDELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 149811,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Betsy Ana
Razón Social BETSY ANA MANRÍQUEZ CÁRDENAS
R.U.T. 10.999.058-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Betsy Ana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de alimentación para 140 personas, distribuido en os días 22 y 23 de noviembre 2023. Menu 3 Convenio de suministro Servicio de alimentación para 140 personas, distribuido en os días 22 y 23 de noviembre 2023. Menu 3 Convenio de suministro $ 573.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.440 $ 573.440
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaServicio de alimentación para 70 persoana el día 23 de noviembre. Menu 2 Convenio de suministro Servicio de alimentación para 70 persoana el día 23 de noviembre. Menu 2 Convenio de suministro $ 215.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.040 $ 215.040
Total Neto $ 788.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.811
TOTAL OC $ 938.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.