|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5413-1554-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5413-669-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
139474,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Kairos Medical |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KAIROS MEDICAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.008.129-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Kairos Medical |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42192210
| Sillas de ruedas | 1 | Unidad | Silla de ruedas deportiva / VER DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 689.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 689.076
|
$ 689.076
|
|
|
Total Neto
|
$ 689.076
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 45.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 139.474
|
|
$ 873.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.