Orden de Compra. Nº
5413-1661-SE11
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REPARACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL CEAL
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-1661-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL CEAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Los Lagos
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
eleuterio ramirez 348
Comuna
Osorno
Impuesto
29658,0386
Dirección de Envío de la Factura
eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA
Razón Social
SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA
R.U.T.
79.864.170-0
Sucursal
SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad
MANO DE OBRA, CAMBIAR ACEITE DE DIF. DEL TR, EMPAQUETADURA, TAPA DIFEREN. DESM, Y MONTAR CARDAN DESMONTAR / MONTAR.
$ 80.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.600
$ 80.600
20102305
Vehículos de servicio
2
Unidad
BENCINA, VARIOS.
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.666
$ 1.666
40161504
Filtros de aceite
4
Unidad
ACEITE 80 W 90
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
15121902
Grasa
1
Unidad
GRASA MULTIUSO.
$ 1.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.655
$ 1.655
20102305
Vehículos de servicio
10
Unidad
MATERIALES MENORES.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad
SILICONA GRIS.
$ 4.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.875
$ 4.875
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad
REPUESTOS, RETÉN PIÑÓN DE ATAQUE Y EMPAQUETADURA TAPA DIFERENCIA.
$ 27.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
20102305
Vehículos de servicio
1
Unidad
ENCAMIZAR MACHÓN.
$ 22.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
Total Neto
$ 156.095
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.658
TOTAL OC
$ 185.753
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.