Orden de Compra. Nº5413-1661-SE11 "REPARACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL CEAL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1661-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA TOYOTA HILUX DEL CEAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Los Lagos
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 29658,0386
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA
Razón Social SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA
R.U.T. 79.864.170-0
Sucursal SERVICIO TECNICO AUTOSORNO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadMANO DE OBRA, CAMBIAR ACEITE DE DIF. DEL TR, EMPAQUETADURA, TAPA DIFEREN. DESM, Y MONTAR CARDAN DESMONTAR / MONTAR.  $ 80.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600
20102305
Vehículos de servicio2UnidadBENCINA, VARIOS.  $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666 $ 1.666
40161504
Filtros de aceite4UnidadACEITE 80 W 90  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
15121902
Grasa1UnidadGRASA MULTIUSO.  $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655 $ 1.655
20102305
Vehículos de servicio10UnidadMATERIALES MENORES.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadSILICONA GRIS.  $ 4.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.875 $ 4.875
20102305
Vehículos de servicio1UnidadREPUESTOS, RETÉN PIÑÓN DE ATAQUE Y EMPAQUETADURA TAPA DIFERENCIA.  $ 27.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
20102305
Vehículos de servicio1UnidadENCAMIZAR MACHÓN.  $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
Total Neto $ 156.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.658
TOTAL OC $ 185.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.