Orden de Compra. Nº5413-1742-AG23 "REPARACIÓN DE FUNDACIONES DE LA OFICINA DIRECCIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES. Compra ágil: 5413-578-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-1742-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FUNDACIONES DE LA OFICINA DIRECCIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES. Compra ágil: 5413-578-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 255142,83
Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECESO UNIVERSITARIO

"Se informa que la Universidad estará en receso universitario desde el 26 al 29 de diciembre, segun D.U. N°4118, por lo que las entregas deben ser antes del 22 de diciembre del 2023 o a partir del 2 de enero 2024"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNANGUZMANVALENZUELA
Razón Social HERNÁN GUZMÁN VALENZUELA
R.U.T. 6.454.990-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HERNANGUZMANVALENZUELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1UnidadREPARACIÓN de FUNDACIONES de la OFICINA DIRECCIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES. SE SOLICITA VISITA A TERRENO AL 2° DIA HABIL DE PUBLICACION EN EL PORTAL DE MERCADO PUBLICO, MARTES 28 DE NOVIEMBRE A LAS 15:00 HORAS EN EL HALL CENTRAL DEL CAMPUS CHUYACA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, EN AVDA. FUSCHLOCHER 1305, OSORNO / Ver detalle del requerimiento en documentos adjuntos.  $ 1.342.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.857 $ 1.342.857
Total Neto $ 1.342.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.143
TOTAL OC $ 1.598.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.