Orden de Compra. Nº5413-2014-SE16 "Adquisición material eléctrico"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-2014-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición material eléctrico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-151-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 127156,30252006
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos22UnidadTiras bandeja 100x50 c/separador tabique legrand.  $ 30.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.240 $ 669.244
Total Neto $ 669.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.156
TOTAL OC $ 796.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.