Orden de Compra. Nº5413-2075-SE17 "ADQUISICION DE PINTURA "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-2075-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-151-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 32082,84026
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T. 78.823.470-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPINTURAS AL ESMALTE AL AGUA AMARILLO REY  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.958 $ 34.958
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPINTURAS AL ESMALTE AL AGUA ROJO BERMELLON  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.479 $ 17.479
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPINTURAS AL ESMALTE AL AGUA NEGRO  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.479 $ 17.479
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadPINTURAS AL ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.958 $ 34.958
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 1  $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.799 $ 2.798
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 3  $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.161 $ 7.160
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPINTURAS AL ESMALTE AL AGUA AZUL BANDERA  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.479 $ 17.479
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 2  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 1/2  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPINTURAS AL ESMALTE AL AGUA VERDE ESMERALDA  $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.479 $ 17.479
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS DE PINTAR ESPONJA 6  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 2 1/2  $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.596 $ 7.597
Total Neto $ 168.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.083
TOTAL OC $ 200.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.