Orden de Compra. Nº
5413-2075-SE17
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ADQUISICION DE PINTURA
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-2075-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PINTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-151-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAMPUS OSORNO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
eleuterio ramirez 348
Comuna
Osorno
Impuesto
32082,84026
Dirección de Envío de la Factura
eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Pablo
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN PABLO LIMITADA
R.U.T.
78.823.470-8
Sucursal
Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
PINTURAS AL ESMALTE AL AGUA AMARILLO REY
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.958
$ 34.958
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
PINTURAS AL ESMALTE AL AGUA ROJO BERMELLON
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.479
$ 17.479
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
PINTURAS AL ESMALTE AL AGUA NEGRO
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.479
$ 17.479
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
PINTURAS AL ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.958
$ 34.958
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 1
$ 933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.799
$ 2.798
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 3
$ 2.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.161
$ 7.160
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
PINTURAS AL ESMALTE AL AGUA AZUL BANDERA
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.479
$ 17.479
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS 2
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.050
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS 1/2
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
PINTURAS AL ESMALTE AL AGUA VERDE ESMERALDA
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.479
$ 17.479
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLOS DE PINTAR ESPONJA 6
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.538
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS 2 1/2
$ 1.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.596
$ 7.597
Total Neto
$ 168.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.083
TOTAL OC
$ 200.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.