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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5413-288-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-131-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5413-131-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Los Lagos |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Fuchslocher 1305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
eleuterio ramirez 348 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
98393,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
eleuterio ramirez 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. |
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Razón Social |
CIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S A
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R.U.T. |
96.573.590-9 |
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Sucursal |
Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131514
| Seguro de garantía de fidelidad | 1 | Unidad | POLIZA DE SEGURO DE EJECUCION INMEDIATA PARA GARANTIZAR EL RIESGO DE DESERCION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN ESTUDIOS SUPERIORES CON CREDITO CON GARANTIA ESTATAL, MONTO A ASEGURAR UF 2969,2324 DESDE EL 20 DE MAYO 2010 A JULIO 2011 A FAVOR DE "COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES " | |
$ 517.863,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 517.863
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$ 517.863
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Total Neto
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$ 517.863
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.394
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$ 616.257
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.