Orden de Compra. Nº5413-2910-CM16 "PUBLICACIÓN OFERTA DE CARRERAS TÉCNICAS E INGRESO PSU DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-2910-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN OFERTA DE CARRERAS TÉCNICAS E INGRESO PSU DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 103249,23
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A.
Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A
R.U.T. 87.778.800-8
Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
2239-12-lp13
Avisos en prensa impresa1 (1102028) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT 1122028(1102028) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(5) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 100(4) ;SERVICIO POR $ 543.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543.417 $ 543.417
Total Neto $ 543.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.249
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 646.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.