Orden de Compra. Nº5413-342-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-154-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-342-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-154-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-154-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Los Lagos
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 46740
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 65046636
Razón Social LUIS MANSILLA ALMONACID
R.U.T. 6.504.663-6
Sucursal 65046636
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadARRIENDO DE SALON PARA 40 PERSONAS PARA EL DIA 2 DE JUNIO DE 2009, EL CUAL DEBE INCLUIR DATA SHOW  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas40UnidadCOCKTAIL PARA CAPACITADORES Y PARTICIPANTES , PARA EL DIA 02 DE JUNIO DE 2009, CONSISTENTE EN BEBIDA, JUGOS, BROCHETAS , CANAPES, CEVICHE DE SALMON  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas40UnidadCOFFE BREAK PARA CAPACITADORES Y PARTICIPANTES, PARA 40 PERSONAS , ACTIVIDAD EL DIA 2 DE JUNIO DE 2009, CONSISTENTE EN CAFE, TE, AGUA MINERAL, JUGOS, GALLETAS SURTIDAS, QUEQUES.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 246.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.740
TOTAL OC $ 292.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.