|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5413-44-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-01-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5413-180-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CAMPUS OSORNO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
avda fuchloscher 1305 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
23307,4117647059 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
avda fuchloscher 1305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Merck S.A. Productos Químicos |
|
Razón Social |
MERCK S A
|
|
R.U.T. |
80.621.200-8 |
|
Sucursal |
Merck S.A. Productos Químicos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41122101
| Placas o cajas Petri | 2 | Unidad no definida | PLACAS O CAJAS PETRI. Placas petri desechables x 500 unidades | |
$ 61.335,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.670
|
$ 122.671
|
|
|
Total Neto
|
$ 122.671
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.307
|
|
$ 145.978
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.