Orden de Compra. Nº5413-483-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-302-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-483-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-302-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 30020
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Observacion

SASERVI N°83046.  Solicitado por: Sr. Rodrigo Márquez Reyes. Director de Postgrado

 

Su plazo de entrega: 5 y 6 de junio, una vez emitido la Orden de Compra respectivo. Recuerde que su incumplimiento puede

originar multas.

 

Revisar la forma de facturar de acuerdo al instructivo de pago oportuno adjunto.

 

Enviar su FACTURA ELECTRÓNICA a la casilla: recepcion@custodium.com y al email: fredy.concha@ulagos.cl, indicando los datos

bancarios para el pago.

 

Indicar de forma obligatoria el número de orden de compra en la respectiva factura.

 

La factura debe emitirse una vez recepcionados los productos y/o realizado el servicio solicitado.

 

Consulta y pago de facturas:

 

- Srta. Doris Calfui, email: dcalfui@ulagos.cl, fono: 642333598/ 979730620

-Sr. Mauricio Delgado, email: mdelgado@ulagos.cl, fono: 64 2333381

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CURICO
Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T. 77.663.150-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO CURICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering2UnidadLínea 1: Servicios en ciudad de Osorno. Alojamiento Singles incluye desayuno. Sr. Sergio Morales 4 y 5 junio de 2026Línea 1: Servicios en ciudad de Osorno. Alojamiento Singles incluye desayuno. Sr. Sergio Morales 4 y 5 junio de 2026 $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
Total Neto $ 158.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.020
TOTAL OC $ 188.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.