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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5413-488-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-51-LE11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5413-51-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Los Lagos |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Fuchslocher 1305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
eleuterio ramirez 348 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
596305,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
eleuterio ramirez 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ComercialDAFltda |
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Razón Social |
COMERCIAL DAF LIMITADA
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R.U.T. |
76.120.340-1 |
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Sucursal |
ComercialDAFltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70101510
| Redes de pesca | 32025 | Metro Cuadrado | Servicio de lavado, reparación, desinfección, retiro y traslado de redes según Legislación y Normativas Ambientales, consistente en redes de 15x15x9 mts. paños 9/16, 3/4 y/o 1 pulgada. Se debe realizar el retiro con un camión con pluma, capac. de 5 tonel | |
$ 98,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.138.450
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$ 3.138.450
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Total Neto
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$ 3.138.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 596.306
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$ 3.734.756
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.