Orden de Compra. Nº5413-53-SE25 "Servicio de coffe en marco de Actividad Centro de Formación Integral, Campus Osorno"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-53-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe en marco de Actividad Centro de Formación Integral, Campus Osorno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 17875,96
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gastronomiaalicia
Razón Social ALICIA ESTER GARCÍA CANO
R.U.T. 8.489.554-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gastronomiaalicia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas20UnidadSERVICIO COFFEE BREAK OPCIÓN N°2 CONVENIO DE SUMINISTRO Fecha Cantidad de personas Horario 22 de enero 20 15:45 hrs Comestibles Surtido de galletas caseras Kuchen o tartaleta de frutas Tapaditos ave pimiento o melita aliada queso jamón Bebestible Café grano Té, té de hierbas Jugo Azúcar, endulzanteSERVICIO COFFEE BREAK OPCIÓN N°2 CONVENIO DE SUMINISTRO Fecha Cantidad de personas Horario 22 de enero 20 15:45 hrs Comestibles Surtido de galletas caseras Kuchen o tartaleta de frutas Tapaditos ave pimiento o melita aliada queso jamón Bebestible $ 4.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.080 $ 94.084
Total Neto $ 94.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.876
TOTAL OC $ 111.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.