Orden de Compra. Nº5413-612-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5413-213-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-612-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5413-213-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación AV. FUSCHLOCHER 1305
Comuna Osorno
Impuesto 56891,51
Dirección de Envío de la Factura AV. FUSCHLOCHER 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA PÉRGOLA
Razón Social SOC. COMER. PERGOLA DEL LIBRO LTDA
R.U.T. 76.439.058-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA PÉRGOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared15UnidadPALO MAQUETA 1X1  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
31162506
Soporte de pared10UnidadPALO MAQUETA 2X2 (9 UNID.)  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
41111604
Reglas1UnidadREGLA 60CM ACERO  $ 3.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.517 $ 3.517
11151704
Hilo acrílico1UnidadACRILICO 250ML NEGRO 221  $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.882 $ 6.882
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadPEGAMENTO SPRAY 200ML  $ 9.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.529 $ 9.529
60121236
Pinceles1UnidadPINCEL SET 3 G-P105  $ 2.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.413 $ 2.413
31162506
Soporte de pared1UnidadPINCEL SET 5 G-5040A  $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.076 $ 4.076
30151504
Cartones para techar20UnidadCARTON SUMO BLANCO  $ 7.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.480 $ 147.480
30151504
Cartones para techar6UnidadCARTON PANAL 77X110 10MM  $ 6.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.258 $ 36.258
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios5UnidadPEGAMENTO UNIVERSAL 125ML  $ 4.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.985 $ 20.985
44121705
Portaminas2UnidadMINA 0.7 HB  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908 $ 908
44121705
Portaminas4UnidadPORTAMINA 0.7 AMPQ0374  $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCUCHILLO CARTONERO 9MM S101  $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
41111604
Reglas1UnidadREGLA 30CM METALICA HAND  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749 $ 749
11151704
Hilo acrílico1UnidadACRILICO 250ML AZUL ULTRAMAR  $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.882 $ 6.882
55121723
Bases o soportes para señales2UnidadBASE CUBIERTA PARA CORTAR 60X45 A2  $ 13.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.968 $ 27.968
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCUCHILLO CARTONERO GRANDE ANTIDESLIZANTE #168  $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadREPUESTO CARTONERO CHICO  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadREPUESTO CARTONERO GRANDE  $ 1.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.702 $ 1.702
Total Neto $ 299.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.892
TOTAL OC $ 356.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.