Orden de Compra. Nº5413-619-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-92-L111"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-619-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-92-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-92-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Los Lagos
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna Osorno
Impuesto 307993,8
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER
Razón Social LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER
R.U.T. 4.075.696-5
Sucursal LUIS ALBERTO ERNESTO BARROS VATER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel3000LitroPETROLEO DIESEL  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.621.020
Total Neto $ 1.621.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.994
TOTAL OC $ 1.929.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.