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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5413-666-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5413-265-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE REQUIERE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE EMBARCACIÓN FIBRA DE VIDRIO DE METRI SOLICITA C.VARELA 333427 |
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Proveniente de Licitación
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5413-265-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Los Lagos |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Fuchslocher 1305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
eleuterio ramirez 348 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
eleuterio ramirez 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Comercial e Industrial Aquaservice S.A
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R.U.T. |
96.999.830-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111801
| Limpieza de embarcaciones o vehículos | 1 | Unidad | Limpieza de embarcaciones o vehículos | REPARACION Y MANTENCION DE EMBARCACION FIBRA DE VIDRIO |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.