Orden de Compra. Nº
5413-826-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-397-LE09
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-826-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5413-397-LE09
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-397-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Los Lagos
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
eleuterio ramirez 348
Comuna
Osorno
Impuesto
633865,517
Dirección de Envío de la Factura
eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Betania
Razón Social
FUNDACION BETANIA
R.U.T.
65.623.790-2
Sucursal
Betania
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111802
Habitación doble
70
Unidad
Alojamientos con desayuno incluido para el día 20 de Noviembre de 2009.-
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
90111802
Habitación doble
70
Unidad
Alojamientos con desayuno incluido para el día 19 de Noviembre de 2009.-
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
70
Unidad
Cenas para el día 19 de Noviembre de 2009.-
$ 4.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.210
$ 294.216
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
120
Unidad
Almuerzos para el día 20 de Noviembre de 2009.-
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 413.400
$ 413.400
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
70
Unidad
Cenas para el día 20 de Noviembre de 2009.-
$ 4.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.210
$ 294.210
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
250
Unidad
Cafés para el día 20 de Noviembre de 2009.-
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
42
Unidad
Alojamientos con desayuno incluido para el día 21 de Noviembre de 2009.-
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
120
Unidad
Almuerzos para el día 21 de Noviembre de 2009.-
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 413.400
$ 413.400
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
54
Unidad
Cenas para el día 21 de Noviembre de 2009.-
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.908
$ 226.908
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas
250
Unidad
Cafés para el día 21 de Noviembre de 2009.-
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
Total Neto
$ 3.336.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 633.866
TOTAL OC
$ 3.970.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.