Orden de Compra. Nº
5413-863-SE25
"
CONVENIO SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-863-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS Y MATERIALES PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-20-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAMPUS OSORNO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna
Osorno
Impuesto
399665,095
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
ENTREGAR EN BODEGA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS
LAGOS, UBICADA EN AVDA FUCHSLOCHER 1305 OSORNO, de lunes a jueves de 08:30 a
13:00 y de 14:00 a 17:30 hrs. y viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a
16:30 hrs
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Merck S.A. Productos Químicos
Razón Social
MERCK S A
R.U.T.
80.621.200-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Merck S.A. Productos Químicos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos
2
Unidad
MEDIO AGAR LIA 500G FRASCO (HIERRO LISINA AGAR (LIA)) ITEM 53
$ 87.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos
2
Unidad
MEDIO AGAR TSI 500G FRASCO (TRIPLE SUGAR IRON AGAR) ITEM 52
$ 68.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.800
$ 136.801
41116004
Reactivos de analizadores químicos
5
Unidad
TIRAS OXIDASA (250 UNIDAD). ITEM 442
$ 32.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.100
$ 161.100
41116129
Kits de ensayo microbiológicos o bacteriológicos,
1
Unidad
AGUA PEPTONADA. ITEM 78
$ 37.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.400
$ 37.400
41105317
Reactivos para la elaboración de gel de agarosa
2
Unidad
AGAR S-S (SALMONELLA-SHIGELLA) 500G FRASCO. ITEM 64
$ 78.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.200
$ 156.200
41105317
Reactivos para la elaboración de gel de agarosa
2
Unidad
AGAR TRIPTICASA SOYA 500G, FRASCO. ITEM 65
$ 51.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.400
$ 102.400
41116004
Reactivos de analizadores químicos
2
Unidad
CALDO CON SOYA TRIPTICASA 500G. ITEM 178
$ 43.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.200
$ 87.200
41116004
Reactivos de analizadores químicos
6
Unidad
KIT TINCION DE GRAM. ITEM 372
$ 207.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.247.400
$ 1.247.400
Total Neto
$ 2.103.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 399.665
TOTAL OC
$ 2.503.165
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.