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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5413-876-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio coffe break |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5413-61-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS OSORNO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
70.772.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA |
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Razón Social |
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
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R.U.T. |
77.663.150-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 8 | Unidad no definida | SERVICIO DE ALMUERZO PARA 8 PERSONAS PARA EL 16/08/2023 12:30 A 14:45 QUE CONTENGA, ENTRADA CEVICHE MIXTO SALMON, MERLUZA, PLATO DE FONDO: PLATEADA AL JUGO CON PAPAS AL PEREJIL, POSTRE: PANACOTTA DE CAFE, BEVIDA, JUGO CAFÉ O TE, PROVEEDOR HOTEL DIEGO DE ALMAGRO, RUT: 77.663.150-7 EN CONVENIO DE SUMINISTRO DU 2881 DEL 31-07-2023 | |
$ 17.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.