|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5413-902-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Convenio coffe break |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5413-153-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CAMPUS OSORNO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
70.772.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
23180 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA FUSCHLOCHER N°1305, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
gastronomiaalicia |
|
Razón Social |
ALICIA ESTER GARCÍA CANO
|
|
R.U.T. |
8.489.554-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
gastronomiaalicia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad no definida | SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS: Servicio Coffe break, menu 4, para sesión de Consejo Superior el 17 agosto.
COFFE==== CONVENIO DE SUMINISTRO COFFE BREAK
SEGÚN RESOLUCIÓN N°633 ADJUDICA LICITACIÓN PUBLICA 5413-153-LE22 | |
$ 6.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.000
|
$ 122.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 122.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.180
|
|
$ 145.180
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.