Orden de Compra. Nº5413-938-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5413-480-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-938-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5413-480-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de Coffe Break para Curso de Capacitación "Escuala de la Ciudadanía y Liderazgo" a realizarse en la Sede de la Universidad de Los Lagos Ciudad de Punta Arenas
Proveniente de Licitación 5413-480-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Los Lagos
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Fuchslocher 1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contado 30 días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación eleuterio ramirez 348
Comuna -1
Impuesto 35340
Dirección de Envío de la Factura eleuterio ramirez 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROSANA ELIZABETH NAVARRO BAHAMONDE
R.U.T. 13.169.172-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas3UnidadServicios de cocina o preparación de comidasTres Servicios de Coffe Break para 62 Personas los días 4 y 5 de Julio, la actividad se realizará en la Sede la Universidad de Los Lagos de Punta Arenas el 4 y 5 de Julio el servicio debe considerar café, té, Jugos, Galletas y Agua Mineral. $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
Total Neto $ 186.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.340
TOTAL OC $ 221.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.